สัมมนา กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO

สำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “ปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน”  จัดโดยยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยสยาม คณะกรรมการฯได้เชิญวิทยากร อาจารย์สมภพ อมาตยกุล ซึ่งท่านเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน และเป็นกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยสยาม จัดอบรมในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านแอพลิเคชั่น Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักหอสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 6 คน ได้แก่ อาจารย์สุธน สุภาวงศ์ (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการจัดการความเสี่ยง (RMC) ของสำนักฯ  ประกอบด้วย อาจารย์คมเดช บุญประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการและระธานคณะทำงานด้านการจัดการความเสี่ยง (RMC), นางสุดา ทองชิว,  นายสุทธิพจน์ ลิ้มอุดมพัฒน์, และนางสาวพรพิศ องค์ศรัทธา  รวมทั้งนางพรรณี จิวพุทธิธรรม ประธานคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพ (QA) ของสำนักฯ

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO

 

 

ทรัพยากรสารสนเทศด้านการควบคุมและการตรวจสอบภายใน ที่มีให้บริการภายในสำนักหอสมุดฯ

Call Number Heading
657.458 จ246ก 2550 oการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
657.458 จ246ก 2548 oการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน / จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
บทความ oการตรวจสอบการบริหาร
658.4013 จ722ก 2535 oการตรวจสอบการบริหาร / เจริญ เจษฎาวัลย์
657.458 จ722ก 2541 oการตรวจสอบภายใน / เจริญ เจษฎาวัลย์
657.458 จ246ก 2554 oการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน / จันทนา สาขากร, นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร
657.458 อ862ก 2550 oการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ / อุษณา ภัทรมนตรี
657.458 อ862ก 2552 oการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ / อุษณา ภัทรมนตรี
657.458 จ722ก 2547 oการตรวจสอบภายในสำหรับผู้บริหาร / เจริญ เจษฎาวัลย์
657.453 อ862ก 2545 oการตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ / อุษณา ภัทรมนตรี
657.453 อ862ก 2551 oการตรวจสอบและการควบคุมด้านคอมพิวเตอร์ทางบัญชี / อุษณา ภัทรมนตรี
657.458 อ862ก 2543 oการตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษา / อุษณา ภัทรมนตรี
657.458 อ862ก 2545 oการตรวจสอบและการควบคุมภายใน : แนวคิดและกรณีศึกษา / อุษณา ภัทรมนตรี
657.458 จ722ก 2546 oการบริหารงานตรวจสอบภายในกับ Audit committee / เจริญ เจษฎาวัลย์
657.458 จ722ก 2543 oการบริหารงานตรวจสอบภายในกับ Audit committee / เจริญ เจษฎาวัลย์
บทความ oการพัฒนาบทบาทใหม่ของฝ่ายตรวจสอบภายในของกรมต่างๆ สู่ศตวรรษที่ 21
T/จฬ 378.00218 ฉ417ก 2545 oการพัฒนาระบบการตรวจติดตามคุณภาพภายในของสถาบันราชภัฏ/ เฉลิมชัย หาญกล้า ; คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
CD/T 00109 2555 oการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา / ชูชาติ แก้วนอก
657.45 พ216ก 2548 oการสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์
657.45 พ216ก 2544 oการสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์
657.45 พ216ก 2546 oการสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์
657.45 พ216ก 2541 oการสอบบัญชี / พยอม สิงห์เสน่ห์
657.45 มส747ก 2552 ล1 oการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน หน่วยที่ 1-8 / สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
657.45 มส747ก 2552 ล2 oการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน หน่วยที่ 9-15 / สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทความ oขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บทความ oคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ
บทความ oคณะอนุกรรมการตรวจสอบ (audit Committee)
บทความ oคณะอนุกรรมการตรวจสอบ : วัฒนธรรมใหม่ของการจัดการ
บทความ oความเสี่ยงของการจัดการงานตรวจสอบภายในและการร่วมมือประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
658.4013 จ722ค 2540 oคู่มือการตรวจสอบ : หลักการและวิธีปฏิบัติ / เจริญ เจษฎาวัลย์
657.45 จ722ค 2544 oคู่มือการตรวจสอบบัญชี / เจริญ เจษฎาวัลย์
658.4013 ส882ค 2549 oคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน และกรรมการตรวจสอบ เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี / สุวิมล กุลา
658.4012 จ722ค 2547 oคู่มือวิธีปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินงาน / เจริญ เจษฎาวัลย์
บทความ oเงินนอกงบประมาณและการตรวจสอบการดำเนินการ
พ 658.47 ก855ท 2536 ล2 oทุจริตในองค์กร 2 / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
พ 658.47 ก855ท 2536 ล4 oทุจริตในองค์กร 4 / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
พ 658.47 ก855ท 2536 ล5 oทุจริตในองค์กร 5 / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
พ 658.47 ก855ท 2536 ล6 oทุจริตในองค์กร 6 / เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
บทความ oเทคนิคสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน ในการจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
657.458 จ722น 2540 oแนวความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน / เจริญ เจษฎาวัลย์
657.458 จ722น 2542 oแนวความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน / เจริญ เจษฎาวัลย์
658.401 น927 2540 oแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายใน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
658.4013 ณ341น 2549 oแนวการควบคุมภายในที่ดี/ ณฐพร พันธุ์อุดม
657.458 น927 2548 oแนวทางการตรวจสอบภายใน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
657.458 ต199 2541 oแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบภายใน / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
657.458 น928ต 2542 oแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บทความ oบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับกิจการที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ
บทความ oปัญหาการทุจริตเมื่อตรวจสอบการคลัง
บทความ oผู้ตรวจสอบภายในกับการสื่อสาร
332.1 จ722ร 2540 oระบบการควบคุมภายในของธนาคารและสถาบันการเงิน / เจริญ เจษฎาวัลย์
657.458 จ722ร 2547 ล1 oรายงานการตรวจสอบภายใน เล่มที่ 1 / เจริญ เจษฎาวัลย์
บทความ oลักษณะงานตรวจสอบภายใน
บทความ oวิธีการเลือกตัวอย่างในการตรวจสอบภายใน
บทความ oศิลปะของการติดตามผลการรายงานการตรวจสอบ
วารสาร 650 oสตท. จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
บทความ oสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบการใช้เงินของหน่วยราชการ
658.402 จ722ร 2543 oInternal control system principles and practices

ค้นคว้าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

สัมมนา กระบวนการตรวจสอบและควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO